Orden de Compra. Nº3945-929-SE19 "DESAYUNO , TORTA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-929-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO , TORTA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 20161,28
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiamariateresa
Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
R.U.T. 11.601.832-2
Sucursal panaderiamariateresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111503
Moteles con media pensión50Unidad SÁNDWICH (PAN HAMBURGUESA QUESO, JAMÓN) CAFÉ.-  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.050 $ 63.050
10152104
Torta de borujo de neem1Unidad TORTA PARA 50 PERSONAS ESPECIAL (SABORES VARIADOS).-  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
50202303
Jugos y néctar concentrados3Unidad JUGOS ANDINA DIFERENTES SABORES 2.0 LTS COCA COLA.-  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.421 $ 5.421
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad AZÚCAR 1 KILO IANZA.-  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad GALLETAS ALTEZA DIFERENTES SABORES 140 GRS MCKAY.-  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
52152004
Platos domésticos50Unidad PLATOS DESECHABLES VANNI.-  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
52151703
Tenedores domésticos50Unidad TENEDORES DESECHABLES VANNI.-  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
50201709
Café instantáneo1Unidad CAFE TRADICION 170 GRS NESCAFE.-  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 106.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.161
TOTAL OC $ 126.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.