Orden de Compra. Nº3945-929-SE24 "FERTILIZANTES Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-929-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTES Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 94535,45
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NATHALY ELENA
Razón Social NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA
R.U.T. 11.836.717-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NATHALY ELENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego1GlobalSE REQUIERE ADQUIRIR FERTILIZANTES Y MATERIALES DE RIEGO: -2 MTS DE CUBRE SUELO X ROLLO (0,70 X 400 MTS). -1 MTS CINTA RIEGO X ROLLO 500 MTS. -34 UNIDADES DE ABRAZADERA CREMALLERA 1/2" PILG. -5 UNIDADES DE TEFLON 1/2". -4 SACOS DE SUPER FOSFATO TRIPLE 25 KG. -4 SACOS DE MAZCLA 11-30-14 VITRA 25 KG. DESTINADOS CON EL FIN DE APOYAR AGRICULTORES DEL PROGRAMA PDTI, EN LA PREPARACION TECNICA DE FRUTILLAS MEDIANTE RIEGO, FERTILIZACION Y CONTROL DE MALEZA.  $ 497.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.555 $ 497.555
Total Neto $ 497.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.535
TOTAL OC $ 592.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.