Orden de Compra. Nº3945-942-SE25 "UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-942-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 21076,13
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores28UnidadGUANTES AMARILLOS, MARCA OFERTADA NOVA.   $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.736 $ 15.736
47131803
Desinfectantes domésticos7UnidadCLORO 1 LTS MARCA OFERTADA CLORO VAL.  $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.075 $ 5.075
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA 140 X 140 X 10. MARCA OFERTADA EVEREST.  $ 8.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.176 $ 25.176
47131615
Escobillones7UnidadESCOBILLON ROJO MARCA OFERTADA VIRUTEX.  $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.934 $ 10.934
14111704
Papel higiénico1UnidadPAPEL HIGIÉNICO 48 X 30 METROS . MARCA OFERTADA OVELLA.   $ 13.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420
47131602
Paños de limpieza absorbente14UnidadTRAPERO DOBLE AMARILLO 50 X 70 MARCA OFERTADA TEDDY.  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150
47131805
Limpiadores de uso general14UnidadLIMPIA PISOS CON AROMAS 900 CC. MARCA OFERTADA EXCELL.  $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.068 $ 12.068
47121701
Bolsas de basura14UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 X 10 MARCA OFERTADA MAXIPACK.  $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.368 $ 11.368
Total Neto $ 110.927
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.076
TOTAL OC $ 132.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.