|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3945-948-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3945-12-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Alamos
|
|
R.U.T. |
69.160.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N°300 |
|
Comuna |
Los Alamos
|
|
Impuesto |
12749 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Famacor |
|
Razón Social |
BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ
|
|
R.U.T. |
17.042.484-0 |
|
Sucursal |
Famacor |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | ADMINISTRACION MUNICIPAL - CHEVROLET NPR 70, SD-7979:
1 U. CAMBIO SOPORTE CARDAN. $50.575.- IVA INCL
1 U. CAMBIO LIQUIDO DE FRENO. $20.944.- IVA INCL
1 U. CAMBIO DE PLUMILLA. $8.330.- IVA INCL
SEGUN COTIZACION Nº 416 | |
$ 67.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.100
|
$ 67.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.749
|
|
$ 79.849
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.