Orden de Compra. Nº3945-976-SE24 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-976-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 6783
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2UnidadTOALLA C/U ABOLENGO O EQUIVALENTE.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadLECHE CONDENSADA NESTLE 397 GRS O EQUIVALENTE.   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadQUEQUES FAMILIARES NUTRABIEN DISTINTOS SABORES 250 GRS O EQUIVALENTE.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111705
Servilletas de papel2UnidadSERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ELITE O EQUIVALENTE.   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
52152006
Bandejas o fuentes domésticas15UnidadBANDEJA CARTON GRANDE C/U VANNI O EQUIVALENTE N° 10.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLSAS SUPREMO O EQUIVALENTE.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML DAILY O EQUIVALENTE.   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
Total Neto $ 35.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.783
TOTAL OC $ 42.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.