Orden de Compra. Nº
3945-978-SE23
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ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-978-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
79776,44
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LyT
Razón Social
COMERCIAL LYT SPA
R.U.T.
77.293.035-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial LyT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
85
Unidad
BONBON VIZZIO 10 GRS AMBROSOLI O EQUIVALENTE.
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.415
$ 25.415
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
50
Unidad
BROWNIE NUTRABIEN 35 GRS O EQUIVALENTE.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
50202310
Agua mineral
97
Unidad
CACHANTUN MAS DIFER. SABORES 500 CC CCU O EQUIVALENTE.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.030
$ 96.030
50202303
Jugos y néctar concentrados
94
Unidad
JUGO INDIVIDUAL 200 CC WATTS O EQUIVALENTE.
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.394
$ 42.394
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
50
Unidad
SEMOLA DIFER. SABORES 135 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
GALLETAS MINI MCKAY DIFERENTES SABORES 40 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.100
$ 45.100
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
CEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.650
$ 23.650
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
50
Unidad
MANI 30 GRS EVERCRISP O EQUIVALENTE.
$ 947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.350
$ 47.350
50131701
Leche o productos de mantequilla
93
Unidad
LECHE DIFERENTES SABORES 200 CC COLUN O EQUIVALENTE.
$ 609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.637
$ 56.637
Total Neto
$ 419.876
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.776
TOTAL OC
$ 499.652
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.