Orden de Compra. Nº3945-978-SE23 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-978-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 79776,44
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos85UnidadBONBON VIZZIO 10 GRS AMBROSOLI O EQUIVALENTE.   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.415 $ 25.415
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos50UnidadBROWNIE NUTRABIEN 35 GRS O EQUIVALENTE.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
50202310
Agua mineral97UnidadCACHANTUN MAS DIFER. SABORES 500 CC CCU O EQUIVALENTE.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.030 $ 96.030
50202303
Jugos y néctar concentrados94UnidadJUGO INDIVIDUAL 200 CC WATTS O EQUIVALENTE.   $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.394 $ 42.394
50221201
Cereales precocidos y listos para comer50UnidadSEMOLA DIFER. SABORES 135 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.   $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETAS MINI MCKAY DIFERENTES SABORES 40 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.100 $ 45.100
50221202
Cereales en barra50UnidadCEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.650 $ 23.650
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara50UnidadMANI 30 GRS EVERCRISP O EQUIVALENTE.   $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.350 $ 47.350
50131701
Leche o productos de mantequilla93UnidadLECHE DIFERENTES SABORES 200 CC COLUN O EQUIVALENTE.   $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.637 $ 56.637
Total Neto $ 419.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.776
TOTAL OC $ 499.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.