Orden de Compra. Nº3945-984-SE24 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-984-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 158004
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos220UnidadGALLETAS MINI DIFER. SABORES 40 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados220UnidadMANI PASAS ALMENDRA 150 GRS EVERCRISP O EQUIVALENTE.   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.800 $ 349.800
50202303
Jugos y néctar concentrados220UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 200 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.600 $ 94.600
50221202
Cereales en barra220UnidadCEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
50202310
Agua mineral220UnidadAGUA VITAL 500 CC COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.800 $ 195.800
Total Neto $ 831.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.004
TOTAL OC $ 989.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.