Orden de Compra. Nº3945-994-SE18 "COMPRA DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Alamos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-994-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-32-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 61163,85
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderiamariateresa
Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES
R.U.T. 11.601.832-2
Sucursal panaderiamariateresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalDIDECO (PROGRAMA DE DEPORTES Y RECREACIÓN)-CAPACITACIONES INICIADORES DEL FÚTBOL Y ÁRBITROS AMATEUR: 4 U. PAN DE MOLDE GRANDE XL IDEAL. $2.269.- C/U 1 KILO. JAMON COLONIAL X KG SAN JORGE. $7.983.- C/U 1 KILO. QUESO LAMINADO X KG COLUN. $6.303.- C/U 20 U. GALLETAS ALTEZA 140 GRS MCKAY. $790.- C/U 20 U. GALLETAS CRACKER 85 GRS COSTA. $420.- C/U 20 U. GALLETAS DONUT 100 GRS COSTA. $748.- C/U 20 U. GALLETAS TRITON 126 GRS MCKAY. $420.- C/U 20 U. GALLETAS FRAC 130 GRS COSTA. $420.- C/U 30 U. BANDEJAS DE CARTON MEDIANAS. $252.- C/U 200 U. CUCHARAS DESECHABLES VANNI. $59.- C/U 200 U. VASOS DE PLUMAVIT VANNI. $59.- C/U 150 U. AGUA MINERAL EQUIVALENTE A CACHANTUN CON GAS 500 CC. $504.- C/U 2 U. CAFÉ TRADICIÓN NESCAFE TRADICIÓN 170 GRS. $4.092.- C/U 2 U. ENDULZANTE STEVIA DAILY 270 GRS. $2.521.- C/U 30 U. JUGOS WATTS 1,5 LTS. $1008.- C/U 3 U. QUEQUE ENVASADO GRANDE 1400 GRS.$4.202.- C/U 10 U. SERVILLETAS ELITE 50 UNIDADES. $294.- C/U 1 U. TE 100 BOLSITAS LIPTON. $2.815.- C/U 2 U. TARRO DE MILO 700 GRS. $4.118.- C/U 5 KILOS. AZUCAR IANZA 1 KILO. $714.- C/U 150 U. LECHE SABORES COLUN 200 CC. $336.- C/U 200 U. VASOS TRANSPARENTE VANNI.$59.- C/U   $ 321.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.915 $ 321.915
Total Neto $ 321.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.164
TOTAL OC $ 383.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.