Orden de Compra. Nº3946-1069-SE11 "ORDEN DE COMPRA ID: 3946-90-LE11 (JARDIN SANTA LUCIA Y SALA CUNA 1º DE MAYO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1069-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID: 3946-90-LE11 (JARDIN SANTA LUCIA Y SALA CUNA 1º DE MAYO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-90-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose38
Razón Social JOSE EDUARDO HUERTA SERRANO
R.U.T. 10.591.788-0
Sucursal jose38
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de transporte3UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DE TRANPORTE MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO POR UN 11 MESES PARA PRE-ESCOLARES. SEGUNDO RECORRIDO DESDE (SALA CUNA) : LO ARGENTINA,VECEPARROQUIA Y 1º DE MAYO.   $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.850
Servicios de transporte27UnidadCOMPRA DE SERVICIOS DE TRANPORTE MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO POR UN 11 MESES PARA PRE-ESCOLARES. SEGUNDO RECORRIDO DESDE (JARDIN INFANTIL): LO ARGENTINA,VECEPARROQUIA Y 1º DE MAYO.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
Total Neto $ 284.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 284.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.