Orden de Compra. Nº3946-1071-SE10 "ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA""
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1071-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-288-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 14564,83
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Baratillo
Razón Social ORLANDO HERRERA CARVAJAL
R.U.T. 9.835.849-8
Sucursal Baratillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadESCOBA  $ 2.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117 $ 2.117
Barniz o ceras de muebles1UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668 $ 668
Detergentes surfactantes4UnidadCIF CREMA.-  $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832
Servilletas40UnidadSERVILLETAS MINI ABOLENGO.  $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
Toallas de papel60UnidadTOALLAS NOVA.   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
Insecticidas2UnidadRAID CASA Y JARDIN.  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
Solventes aromáticos4UnidadLYSOFORM.-  $ 1.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.148 $ 6.148
Paños de limpieza absorbente2UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL.-  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Escobillones2UnidadESCOBILLONES.-  $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704 $ 2.704
53131608
Jabones4LitroJABON LIQUIDO 1 LITRO BALLERINA.  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSA DE BASURA 50*70.  $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
Paños de gamuza o guantes lavables2ParPAR DE GUANTES PLASTICOS GOMA (TALLA M)  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048 $ 2.048
14111704
Papel higiénico60RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT.  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
Total Neto $ 76.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.565
TOTAL OC $ 91.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.