Orden de Compra. Nº
3946-1071-SE10
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ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA"
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-1071-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-288-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
14564,83
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Baratillo
Razón Social
ORLANDO HERRERA CARVAJAL
R.U.T.
9.835.849-8
Sucursal
Baratillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBA
$ 2.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.117
$ 2.117
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 668
$ 668
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF CREMA.-
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.832
$ 4.832
Servilletas
40
Unidad
SERVILLETAS MINI ABOLENGO.
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
Toallas de papel
60
Unidad
TOALLAS NOVA.
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.280
$ 20.280
Insecticidas
2
Unidad
RAID CASA Y JARDIN.
$ 2.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
Solventes aromáticos
4
Unidad
LYSOFORM.-
$ 1.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.148
$ 6.148
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad
TRAPEROS DOBLE OJAL.-
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES.-
$ 1.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.704
$ 2.704
53131608
Jabones
4
Litro
JABON LIQUIDO 1 LITRO BALLERINA.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
BOLSA DE BASURA 50*70.
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Par
PAR DE GUANTES PLASTICOS GOMA (TALLA M)
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.048
$ 2.048
14111704
Papel higiénico
60
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT.
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.820
$ 17.820
Total Neto
$ 76.657
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.565
TOTAL OC
$ 91.222
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.