Orden de Compra. Nº3946-109-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (D.O.M: Proyecto Contenedor de botellas)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-109-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (D.O.M: Proyecto Contenedor de botellas)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-56-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 116230,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102024
Óxido de polifenileno (PPO)2GalónGalones antióxido verde.-  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadDiluyente.-  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz10UnidadBisagra 2 1/2".-  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
46171501
Candados10UnidadPorta candado 31/2".-  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
23171509
Soldadura10UnidadSoldadura 6011 3/32.-  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
40142323
Disco de ruptura50UnidadDisco de corte 4 1/2.-  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
30102303
Perfiles de hierro50UnidadPerfil ángulo 30x30x3 - (6MTS).-  $ 5.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.000 $ 281.000
11162111
Malla10UnidadMalla Cerco panel 3,8mm x 185 x 500cm.-  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000
Total Neto $ 611.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.231
TOTAL OC $ 727.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.