Orden de Compra. Nº
3946-109-SE16
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (D.O.M: Proyecto Contenedor de botellas)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-109-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (D.O.M: Proyecto Contenedor de botellas)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-56-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
116230,6
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102024
Óxido de polifenileno (PPO)
2
Galón
Galones antióxido verde.-
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad
Diluyente.-
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
10
Unidad
Bisagra 2 1/2".-
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
46171501
Candados
10
Unidad
Porta candado 31/2".-
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
23171509
Soldadura
10
Unidad
Soldadura 6011 3/32.-
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
40142323
Disco de ruptura
50
Unidad
Disco de corte 4 1/2.-
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
30102303
Perfiles de hierro
50
Unidad
Perfil ángulo 30x30x3 - (6MTS).-
$ 5.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.000
$ 281.000
11162111
Malla
10
Unidad
Malla Cerco panel 3,8mm x 185 x 500cm.-
$ 22.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.000
$ 229.000
Total Neto
$ 611.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.231
TOTAL OC
$ 727.971
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.