|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3946-134-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA ID: 3946-247-LE14 CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (CAHMT social) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3946-247-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
|
|
R.U.T. |
69.081.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA |
|
Comuna |
Pichidegua
|
|
Impuesto |
4510,503328 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SARA |
|
Razón Social |
SUPERMERCADO SARA CASTRO CESPEDESDES E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.330.798-0 |
|
Sucursal |
SARA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131608
| Jabones | 2 | Unidad | Jabon liquido | |
$ 975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.950
|
$ 1.950
|
14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad | Papel higienico | |
$ 235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.820
|
$ 2.824
|
50202311
| Bebidas | 9 | Unidad | Bebidas 3 Litros CCU | |
$ 1.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.062
|
$ 10.059
|
53131609
| Protector solar | 4 | Unidad | Bloqueador | |
$ 992,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.968
|
$ 3.966
|
41121606
| Puntas de pipeta para gel | 6 | Unidad | Alcohol gel | |
$ 824,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.944
|
$ 4.941
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.739
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.511
|
|
$ 28.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.