Orden de Compra. Nº
3946-1352-SE14
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COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS (Escuela El Toco)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-1352-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS (Escuela El Toco)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-111-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
90481,23
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DUPLITEK
Razón Social
JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.392.120-4
Sucursal
DUPLITEK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS EQUIVALENTES A CANON, SHARP, RICOH, HP, ETC.
Catridge 125 (LBP-6000)
$ 44.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.070
$ 44.070
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS EQUIVALENTES A CANON, SHARP, RICOH, HP, ETC.
Tambor equipo ir-1024n (GPR-22)
$ 104.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.895
$ 104.895
44103103
Tóner
4
Unidad no definida
SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS EQUIVALENTES A CANON, SHARP, RICOH, HP, ETC.
Toner equipo ir-1024n (GPR-22)
$ 39.813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.252
$ 159.252
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS EQUIVALENTES A CANON, SHARP, RICOH, HP, ETC.
Film unit equipo ir-1024n (GPR-22)
$ 88.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS EQUIVALENTES A CANON, SHARP, RICOH, HP, ETC.
Mantencion y reparacion de equipo ir-1024n
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 476.217
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.481
TOTAL OC
$ 566.698
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.