Orden de Compra. Nº
3946-136-SE11
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ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN TIERNECITOS DE LA COMUNA DE PICHIDEGUA"
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-136-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN TIERNECITOS DE LA COMUNA DE PICHIDEGUA"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-288-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
14561,98
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Baratillo
Razón Social
ORLANDO HERRERA CARVAJAL
R.U.T.
9.835.849-8
Sucursal
Baratillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
PAR DE GUANTES TALLA M VILEDA.
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.048
$ 2.048
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA.
$ 1.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.980
$ 14.980
47131602
Paños de limpieza absorbente
4
Unidad
TRAPEROS DOBLE OJAL.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA.
$ 1.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.704
$ 2.704
10191509
Insecticidas
8
Unidad
MATA INSECTOS RAID, CASA Y JARDIN.
$ 2.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.680
$ 19.680
47131811
Productos de lavandería
3
Unidad
OMO.
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO CLORINDA.
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
Desodorantes
3
Unidad
LYSOFORM.
$ 1.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.611
$ 4.611
Detergentes surfactantes
1
Unidad
QUIX.-
$ 1.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.537
$ 1.537
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF CREMA.-
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.832
$ 4.832
Detergentes surfactantes
4
Unidad
VIM GEL.-
$ 1.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.544
$ 6.544
Barniz o ceras de muebles
8
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
Bolsas de basura
6
Paquete
BOLSAS DE BASURA 90*70
$ 812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
Total Neto
$ 76.642
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.562
TOTAL OC
$ 91.204
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.