Orden de Compra. Nº3946-136-SE11 "ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN TIERNECITOS DE LA COMUNA DE PICHIDEGUA""
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-136-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID: 3946-288-L110"COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN TIERNECITOS DE LA COMUNA DE PICHIDEGUA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-288-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 14561,98
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Baratillo
Razón Social ORLANDO HERRERA CARVAJAL
R.U.T. 9.835.849-8
Sucursal Baratillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2UnidadPAR DE GUANTES TALLA M VILEDA.  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048 $ 2.048
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA.  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980
47131602
Paños de limpieza absorbente4UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL.  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES CLORINDA.  $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704 $ 2.704
10191509
Insecticidas8UnidadMATA INSECTOS RAID, CASA Y JARDIN.  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680
47131811
Productos de lavandería3UnidadOMO.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO CLORINDA.   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
Desodorantes3UnidadLYSOFORM.   $ 1.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.611 $ 4.611
Detergentes surfactantes1UnidadQUIX.-  $ 1.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537 $ 1.537
Detergentes surfactantes4UnidadCIF CREMA.-  $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832
Detergentes surfactantes4UnidadVIM GEL.-  $ 1.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.544 $ 6.544
Barniz o ceras de muebles8UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
Bolsas de basura6PaqueteBOLSAS DE BASURA 90*70  $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872
Total Neto $ 76.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.562
TOTAL OC $ 91.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.