Orden de Compra. Nº
3946-136-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (Operaciones)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-136-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (Operaciones)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-38-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna
Pichidegua
Impuesto
50319,6
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
20
Unidad
Disco Corte Fierro 4,5 Inox Linea 893
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
20
Unidad
Disco Corte Fierro 7 Inox Linea 894
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
23171509
Soldadura
7
Unidad
Soldadura 6011 3/32 Linea 887
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
23171509
Soldadura
7
Unidad
Soldadura 6011 1/8"
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
23171509
Soldadura
7
Unidad
Soldadura 6011 5/32
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
42281706
Lubricantes de instrumentos
4
Unidad
Liquido Equivalente A W 40
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas 2" Linea 280
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas 3" Linea 281
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas 4" Linea 283
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
11162111
Malla
6
Unidad
Malla Cerco 3 G 1,85X5,00 MTS Linea 543
$ 25.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
Total Neto
$ 264.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.320
TOTAL OC
$ 315.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.