Orden de Compra. Nº3946-1389-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-49-LE22 COMPRA DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Semana de la Inclusión)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1389-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-49-LE22 COMPRA DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Semana de la Inclusión)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-49-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna Pichidegua
Impuesto 239400
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pension Santa Teresa
Razón Social SUCESION ISOLINA VICTORINA DE LAS MERCEDES LEON CA
R.U.T. 53.300.996-4
Sucursal Pension Santa Teresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering504Unidad no definidaSemana de la Inclusión Escolar (7 Jornadas, desde el 7 al 11 de noviembre).COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CATERING. Línea nº1: Coffe break (Opción N°10) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
Total Neto $ 1.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.400
TOTAL OC $ 1.499.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.