Orden de Compra. Nº
3946-1468-SE16
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (posta el Toco)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-1468-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (posta el Toco)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-56-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
9404,43
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Caja
ceramicas de piso baño
$ 9.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.624
$ 19.624
31201608
Adhesivos de espuma
1
Unidad
tarro de adhesivos AC de 5 kilos
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
30111701
Enlucido de yeso
2
kilogramo
frague para piso color ceramicas
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
30111701
Enlucido de yeso
1
kilogramo
Frague para azulejos blanco
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
24101701
Rodillo de transportador
1
Unidad
Rodillo Chiporro
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.590
$ 2.590
11121610
Maderas duras
3
Unidad
guardapolvo.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
PVC sanitarios de 50 mm.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
codos de PVC sanitarios de 50mm.
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
Vinilit pegamento
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.512
31191501
Papeles de lija
1
Pliego
Pliego de lija de fierro
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280
$ 280
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
Enchufes triple sobrepuesto
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.588
$ 1.588
39121202
Canalización eléctrica
1
Unidad
Tira de canaleta
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 411
$ 411
26121601
Cable de calentamiento
9
Unidad
metros de cable blanco, vede, rojo.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
huincha aisladora 3m*10mts.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
30111601
Cemento
2
Unidad
sacos de bekron
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
Total Neto
$ 49.497
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.404
TOTAL OC
$ 58.901
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.