Orden de Compra. Nº3946-1486-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-57-LQ18 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (obras)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1486-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-57-LQ18 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (obras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3946-1486-SE18 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna Pichidegua
Impuesto 14105,03
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1Unidadpicaporte porton/reja 5/8 *160mm Linea N° 210  $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadAnticorrosivo colores 1 GL linea N° 144  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
23171509
Soldadura1UnidadSoldadura 70/18 Linea N° 973  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
30111601
Cemento1Unidadcemento alta especial 42,5 kg linea N° 465  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
11121604
Madera de coníferas2UnidadPomeles 1" linea N° 208  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
30102304
Perfiles de acero4Unidadperfil cuadrado 40*40 2mm linea N° 579  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656
27112301
Hierro de marcar4UnidadFierro redondo 8mm Linea N° 535  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
Total Neto $ 74.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.105
TOTAL OC $ 88.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.