Orden de Compra. Nº
3946-1535-SE16
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Obras)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-1535-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Obras)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-56-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
108721,04
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
tiras pvc colector 250mm.
$ 77.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.941
$ 232.941
46181504
Guantes protectores
20
Unidad
pares de guantes cabretilla.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
30152003
Murallas de fibrocemento
875
Unidad
fibrocemento.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.375
$ 18.375
46181802
Lentes de protección
24
Par
pares de lentes de seguridad.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.080
$ 34.080
47131831
Ácido muriático
1
Unidad
litro de acido muriatico
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
23171509
Soldadura
25
Unidad
kilos de soldadura krafter 1/8
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
44121624
Tijeras
1
Unidad
tijeras hoja lateral stanley
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
31161502
Tornillos de anclaje
600
Unidad
Tornillos hex. pta. broca c/gol 12*12/2
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
53101702
Suéteres para hombre
26
Unidad
chaleco geologo.
$ 4.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.790
$ 127.790
31201601
Adhesivos químicos
1
Tarro
agorex 125
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
puntas philips doble
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
toma magnetica
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
31161502
Tornillos de anclaje
1000
Unidad
tonillos
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
lijas madera Nº100
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 572.216
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.721
TOTAL OC
$ 680.937
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.