Orden de Compra. Nº3946-1689-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-813-COT23 Compra de Materiales de Construcción para Ayudas Sociales."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1689-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-813-COT23 Compra de Materiales de Construcción para Ayudas Sociales.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001.030 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna Pichidegua
Impuesto 271348,88
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA
Razón Social COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA
R.U.T. 77.615.663-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL DONDE LOS NESTOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras25Unidadcostaneras 2x2  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.925 $ 39.925
30111601
Cemento46Unidadcemento 25 k  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.286 $ 135.286
30161509
Tablero de yeso24Unidadyeso cartón 10 mm  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
30152003
Murallas de fibrocemento37Unidadplaca fibrocemento 4.00  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.751 $ 248.751
40142120
Tubería de zinc77Unidadplanchas zinc 3.6  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.148 $ 841.148
Total Neto $ 1.386.118
Descuento $ 0
Cargos $ 42.034
IVA  19  % $ 271.349
TOTAL OC $ 1.699.501


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.615.663-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.581.535-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.334.077-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.777-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.568.660-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.