Orden de Compra. Nº
3946-1703-SE14
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ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-1703-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
43851,67339
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Reyes
Razón Social
JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T.
7.003.267-8
Sucursal
Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121521
Alambre de bronce
500
Unidad
metros alambre 2.5.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.042
39101608
Focos cialiticos
4
Unidad
focos de area
$ 23.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.800
$ 95.798
31163215
Perno estriado
10
Unidad
perno tirafondo
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31161804
Golillas curvas
10
Unidad
golillas.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 504
39121202
Canalización eléctrica
20
Unidad
conduit 20mm.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.286
31151502
Cuerda de poliéster
25
Unidad
metros cable caleco 2*1.5.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.252
40142310
Tapa de tubería
1
Unidad
tapa goteras
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
26111703
Baterías para vehículos
1
Unidad
bateria 9V
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
huincha aisladora 3m.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
Total Neto
$ 230.798
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.852
TOTAL OC
$ 274.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.