Orden de Compra. Nº3946-1703-SE14 "ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1703-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 43851,67339
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121521
Alambre de bronce500Unidadmetros alambre 2.5.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.042
39101608
Focos cialiticos4Unidadfocos de area  $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.798
31163215
Perno estriado10Unidadperno tirafondo  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31161804
Golillas curvas10Unidadgolillas.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
39121202
Canalización eléctrica20Unidadconduit 20mm.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
31151502
Cuerda de poliéster25Unidadmetros cable caleco 2*1.5.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
40142310
Tapa de tubería1Unidadtapa goteras  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
26111703
Baterías para vehículos1Unidadbateria 9V  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31201517
Cinta para empaquetar3Unidadhuincha aisladora 3m.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
Total Neto $ 230.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.852
TOTAL OC $ 274.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.