Orden de Compra. Nº3946-175-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (social)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-175-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (social)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-38-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna Pichidegua
Impuesto 145580,66
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc18UnidadZINC ACANALADO 0,30X851X3660 MM LINEA 424  $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.220 $ 158.220
30152003
Murallas de fibrocemento74UnidadPLACA FIBROCEMENTO 1200X2400X3,5 MM LINEA 355  $ 5.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.364 $ 413.364
30111601
Cemento25UnidadCEMENTO ESPECIAL 25 KILOS LINEA 502  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
11121611
Tablero de partículas11UnidadOSB 9,5 MM 1,22X2,44 MTS LINEA 490  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.900 $ 86.900
11121603
Troncos7UnidadPINO DIMENSIONADO 2X3X3,2 MTS LINEA 461  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10UnidadPVC PRESION 20 MM LINEA 1042  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 766.214
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.581
TOTAL OC $ 911.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.