Orden de Compra. Nº
3946-175-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (social)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-175-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (social)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-38-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna
Pichidegua
Impuesto
145580,66
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101719
Cinc
18
Unidad
ZINC ACANALADO 0,30X851X3660 MM LINEA 424
$ 8.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.220
$ 158.220
30152003
Murallas de fibrocemento
74
Unidad
PLACA FIBROCEMENTO 1200X2400X3,5 MM LINEA 355
$ 5.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 413.364
$ 413.364
30111601
Cemento
25
Unidad
CEMENTO ESPECIAL 25 KILOS LINEA 502
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
11121611
Tablero de partículas
11
Unidad
OSB 9,5 MM 1,22X2,44 MTS LINEA 490
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.900
$ 86.900
11121603
Troncos
7
Unidad
PINO DIMENSIONADO 2X3X3,2 MTS LINEA 461
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.230
$ 13.230
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
10
Unidad
PVC PRESION 20 MM LINEA 1042
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 766.214
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.581
TOTAL OC
$ 911.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.