Orden de Compra. Nº3946-1769-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINICONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRÁFICAS Y ARTÍCULOS CORPORATIVOS (oficina EDLI)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1769-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINICONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRÁFICAS Y ARTÍCULOS CORPORATIVOS (oficina EDLI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-10-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
Comuna Pichidegua
Impuesto 34390
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA WALDO
Razón Social WALDO ELIESER GALLARDO RUBIO
R.U.T. 13.504.356-7
Sucursal IMPRENTA WALDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería181Unidad181 afiches de uso correcto del lenguaje en discapacidad (folletos) oficina EDLI se firmara carta compromiso proveedor  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.000 $ 181.000
Total Neto $ 181.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.390
TOTAL OC $ 215.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.