Orden de Compra. Nº3946-1979-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-92-LE23 Compra de Insumos Clínicos para la Farmacia del Departamento de Salud Municipal "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-1979-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-92-LE23 Compra de Insumos Clínicos para la Farmacia del Departamento de Salud Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-92-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.001.001 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 90364
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos100CajaBajalenguas de madera cajas x 100 unidades tamaño estándar Similar CranberryAABAJALE BAJALENGUAS DE MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES, NO ESTERIL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel600UnidadTela adhesiva Microporosa Hipoalergenica 5mc x 9,1 mt cajasx 6 unidades Similar 3M o ClinicareAATEPAP5 TELA ADH. PAPEL MICROP. BCA. 5X9 CJ X 6 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.600 $ 279.600
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas2000UnidadJeringa 10ml Similar Nipro cajas x 100 unidadesAAJECR10 JERINGA 10CC LOCK C/A 21X1 1/2 CAJA X 100 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
41104112
Contenedores de recogida de orina100UnidadRecolector Orina Adulto Capacidad 2 litrosAARECOLA RECOLECTOR ORINA ADULTO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 475.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.364
TOTAL OC $ 565.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.