Orden de Compra. Nº
3946-202-SE15
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ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (Servicios Generales)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-202-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (Servicios Generales)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
12103
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Reyes
Razón Social
JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T.
7.003.267-8
Sucursal
Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162006
Clavos de alambre
1
Unidad
Kilo de clavos.-
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31211910
Mitones
4
Unidad
par de guantes
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
39101605
ampolletas fluorescentes
9
Unidad
ampolletas ahorro de energia.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
39101605
ampolletas fluorescentes
10
Unidad
Ampolletas.-
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
39101605
ampolletas fluorescentes
2
Unidad
Tubos fluorescentes
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
39111810
Interruptor de lámpara
2
Unidad
Partidores.-
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
44122103
Corchetes
1
Unidad
Corchetes.-
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
39121006
Adaptadores o inversores de potencia
1
Unidad
Adaptadores.-
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
30111601
Cemento
3
Unidad
Sacos de Cemento.-
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
Total Neto
$ 63.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.103
TOTAL OC
$ 75.803
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.