Orden de Compra. Nº
3946-215-SE16
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Instalación Festival de la voz 2016)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-215-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Instalación Festival de la voz 2016)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-56-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
35170,9
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142313
Tapón de tubería
4
Unidad
Vinilit 250cc.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.052
$ 10.052
40142607
Tapas de tubo
2
Unidad
Tapas pegar 110.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
Huincha de embalaje
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
31151502
Cuerda de poliéster
1
Unidad
0,4 kilogramos de soga plastica.
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.540
$ 1.540
40142115
Tubería de plástico
8
Unidad
Tiras PVC 50.
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.928
$ 30.928
40142604
Codos de tubo
60
Unidad
Codos PVC 50.
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
31231313
Tubería de plástico
20
Unidad
Desahues 1 1/2.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad
Tiras PVC 110.
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.190
$ 83.190
27111508
Sierras
2
Unidad
Hojas de sierras.-
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
lijas de fierro.-
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
Total Neto
$ 185.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.171
TOTAL OC
$ 220.281
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.