Orden de Compra. Nº3946-2345-SE15 "ORDEN DE COMPRA ID: 3946-247-LE14 CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Aseo Municipio)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-2345-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID: 3946-247-LE14 CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Aseo Municipio)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-247-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 29633,6122
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SARA
Razón Social SUPERMERCADO SARA CASTRO CESPEDESDES E.I.R.L.
R.U.T. 76.330.798-0
Sucursal SARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312311
Kits desinfectantes10UnidadCif crema.-  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
42312311
Kits desinfectantes20UnidadLysoform.-  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
42312311
Kits desinfectantes5UnidadCloro 2 litros.-  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.545 $ 5.546
14111703
Toallas de papel20UnidadToallas de papel Nova.-  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.227
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLimpia vidrios.-  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
42312311
Kits desinfectantes10UnidadCloro gel Impeke.-  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.975
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTraperos Virutex.-  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.487
47131502
Paños de limpieza20Unidad   $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.378
14111704
Papel higiénico12UnidadPaquete papel higiénico x 4.-  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
47121701
Bolsas de basura10UnidadPaquete bolsa de basura.-  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
Total Neto $ 155.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.634
TOTAL OC $ 185.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.