Orden de Compra. Nº
3946-2345-SE15
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ORDEN DE COMPRA ID: 3946-247-LE14 CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Aseo Municipio)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-2345-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA ID: 3946-247-LE14 CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Aseo Municipio)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-247-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
29633,6122
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SARA
Razón Social
SUPERMERCADO SARA CASTRO CESPEDESDES E.I.R.L.
R.U.T.
76.330.798-0
Sucursal
SARA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312311
Kits desinfectantes
10
Unidad
Cif crema.-
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.546
42312311
Kits desinfectantes
20
Unidad
Lysoform.-
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.815
42312311
Kits desinfectantes
5
Unidad
Cloro 2 litros.-
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.545
$ 5.546
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
Toallas de papel Nova.-
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.220
$ 7.227
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Limpia vidrios.-
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
42312311
Kits desinfectantes
10
Unidad
Cloro gel Impeke.-
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.970
$ 6.975
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad
Traperos Virutex.-
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.480
$ 38.487
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
$ 769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.380
$ 15.378
14111704
Papel higiénico
12
Unidad
Paquete papel higiénico x 4.-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
Paquete bolsa de basura.-
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
Total Neto
$ 155.966
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.634
TOTAL OC
$ 185.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.