Orden de Compra. Nº3946-237-SE18 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Obras)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-237-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Obras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-91-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 12201,23
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161804
Golillas curvas1Unidadcurvas 110  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
40142115
Tubería de plástico1Unidadtee 110/50  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
30111601
Cemento3Unidadcemento  $ 3.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.862 $ 11.862
40142115
Tubería de plástico4Unidadtiras pvc 110mm  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
31201608
Adhesivos de espuma2Unidadvinilit  $ 3.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696 $ 7.696
31151501
Cuerda de algodón1Unidadlienza  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
11101506
Yeso5Unidadyeso  $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165 $ 2.165
31231313
Tubería de plástico2Unidadtira pvc hid. 20mm  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
27111508
Sierras1Unidadhoja de sierra  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
Total Neto $ 64.217
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.201
TOTAL OC $ 76.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.