Orden de Compra. Nº
3946-237-SE18
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COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Obras)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-237-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Obras)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-91-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
12201,23
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Reyes
Razón Social
JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T.
7.003.267-8
Sucursal
Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161804
Golillas curvas
1
Unidad
curvas 110
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
tee 110/50
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
30111601
Cemento
3
Unidad
cemento
$ 3.954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.862
$ 11.862
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
tiras pvc 110mm
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.580
$ 33.580
31201608
Adhesivos de espuma
2
Unidad
vinilit
$ 3.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.696
$ 7.696
31151501
Cuerda de algodón
1
Unidad
lienza
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
11101506
Yeso
5
Unidad
yeso
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.165
$ 2.165
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
tira pvc hid. 20mm
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
27111508
Sierras
1
Unidad
hoja de sierra
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
Total Neto
$ 64.217
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.201
TOTAL OC
$ 76.418
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.