Orden de Compra. Nº3946-248-SE15 "ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (obras)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-248-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (obras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 4526,468705
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje3Unidad no definidapernos.-  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44122106
Chinches y tachuelas1Unidadcaja chinches  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadGalon rojo Colonial  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodiilos.-  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31211904
Brochas3UnidadBrochas  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
39101605
ampolletas fluorescentes10Unidadampolletas 60W  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidadcinta aislante  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
39101605
ampolletas fluorescentes4Unidadampolletas.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
Total Neto $ 23.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.526
TOTAL OC $ 28.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.