Orden de Compra. Nº
3946-279-SE15
"
ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-279-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
35112
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Reyes
Razón Social
JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T.
7.003.267-8
Sucursal
Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad
LATEX
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS 1 1/2
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 1
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 3/4
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 4
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2 1/2
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
31151502
Cuerda de poliéster
100
Unidad
METROS DE SOGA.
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
27111902
Limas
4
Unidad
LIMAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
ESMALTE AL AGUA.
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
Total Neto
$ 184.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.112
TOTAL OC
$ 219.912
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.