Orden de Compra. Nº3946-279-SE15 "ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-279-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 35112
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadLATEX  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 1 1/2  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 1  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3/4  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 4  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2 1/2  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31151502
Cuerda de poliéster100UnidadMETROS DE SOGA.  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
27111902
Limas4UnidadLIMAS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadESMALTE AL AGUA.  $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 184.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.112
TOTAL OC $ 219.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.