Orden de Compra. Nº
3946-2835-SE17
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ID: 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Salud)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-2835-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ID: 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Salud)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-91-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
13158,83
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Reyes
Razón Social
JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T.
7.003.267-8
Sucursal
Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
lijas
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.385
$ 1.385
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
diluyente
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.270
$ 2.270
31211904
Brochas
1
Unidad
brochas
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
esmalte
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.748
$ 19.748
31191515
Malla abrasiva
12
Unidad
metros malla rachel
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.944
$ 16.944
11121610
Maderas duras
5
Unidad
costanera 2*2
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.565
11121610
Maderas duras
4
Unidad
pino 1*4
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31162002
Clavos de sombrerete
2
Unidad
clavo
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
31162702
Ruedas
2
Unidad
ruedas
$ 6.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.868
$ 13.868
Total Neto
$ 69.257
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.159
TOTAL OC
$ 82.416
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.