Orden de Compra. Nº3946-307-SE16 "ORDEN DE COMPRA ID:3946-233-LE15. CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (mat. aseo biblioteca e indap)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-307-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-233-LE15. CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES Y ARTICULOS DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (mat. aseo biblioteca e indap)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-233-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 4350,83926
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SARA
Razón Social SUPERMERCADO SARA CASTRO CESPEDESDES E.I.R.L.
R.U.T. 76.330.798-0
Sucursal SARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales10UnidadCeras piso flotante.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
14111703
Toallas de papel3UnidadToallas nova.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel Higienico.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadCloro Gel.  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidadpoet  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131618
Mopas húmedas1UnidadEscobillon.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticida.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 22.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.351
TOTAL OC $ 27.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.