|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3946-331-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA ID:3946-93-LE13 COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS (Liceo) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3946-93-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
|
|
R.U.T. |
69.081.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA |
|
Comuna |
Pichidegua
|
|
Impuesto |
18981,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DUPLITEK |
|
Razón Social |
JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.392.120-4 |
|
Sucursal |
DUPLITEK |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad | INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS, MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO. | Catridge 125 LBP 6000 |
$ 49.952,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.904
|
$ 99.904
|
|
|
Total Neto
|
$ 99.904
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.982
|
|
$ 118.886
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.