Orden de Compra. Nº3946-347-SE15 "ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-347-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (servicios generales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 1054,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTeflon.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
47131605
Cepillos de limpieza1Unidadescobilla para limipiar WC.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131816
Desodorantes1Unidaddesodorante ambiental.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131502
Paños de limpieza1Unidadpaño amarillo  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
39121202
Canalización eléctrica2Unidadcanaleta 20 10.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39121303
Cajas eléctricas1Unidadcaja chuqui.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
Total Neto $ 5.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.054
TOTAL OC $ 6.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.