Orden de Compra. Nº3946-352-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR.(Social)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-352-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-38-LQ19 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR.(Social)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-38-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna Pichidegua
Impuesto 70419,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Galónanticorrosivo linea 206  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211501
Pinturas al esmalte1GalónEsmalte sintetico linea 212  $ 17.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
31162301
Perfiles de montaje16UnidadPerfiles 40/40 x 2 linea 608  $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
30101504
Ángulos de acero20UnidadAngulos 30/30 x 3 linea 568  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
31161906
Muelles de disco5UnidadDisco de corte de 7" fe inox linea 894  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura linea 887   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211604
Diluyentes para pinturas5Litroaguarras linea 266  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 370.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.420
TOTAL OC $ 441.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.