Orden de Compra. Nº3946-360-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (SAN ROBERTO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-360-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (SAN ROBERTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-91-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 42210,78
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos60Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccionTUBOS LED DE 1,2MT $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.920 $ 115.920
26121635
Rollos de cable100Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccionTARUGOS DE 6MM $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
26121635
Rollos de cable100Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccion100MTS CABLE LIBRE ALOGENO DE 2,5 VERDE $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
26121635
Rollos de cable100Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccionTORNILLO VOLCANITA DE 6X1 1/4 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
40141702
Grifos8Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccionENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.408 $ 17.408
26121635
Rollos de cable100Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccion100MTS CABLE LIBRE ALOGENO DE 2,5 BLANCO $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
40141702
Grifos100Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccion100MTS DE CABLE LIBRE ALOGENO DE 2,5 ROJO $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
40141702
Grifos10Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccionCAJAS CHUQUI $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
40141702
Grifos9Unidad no definidaConvenio de Ferreteria y materiales de construccionCANALETAS DE 40MMX16MMX2MT $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.634 $ 14.634
Total Neto $ 222.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.211
TOTAL OC $ 264.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.