Orden de Compra. Nº
3946-360-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (SAN ROBERTO)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-360-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (SAN ROBERTO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-91-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
42210,78
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
60
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
TUBOS LED DE 1,2MT
$ 1.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.920
$ 115.920
26121635
Rollos de cable
100
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
TARUGOS DE 6MM
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
26121635
Rollos de cable
100
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
100MTS CABLE LIBRE ALOGENO DE 2,5 VERDE
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.200
$ 21.200
26121635
Rollos de cable
100
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
TORNILLO VOLCANITA DE 6X1 1/4
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
40141702
Grifos
8
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
ENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.408
$ 17.408
26121635
Rollos de cable
100
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
100MTS CABLE LIBRE ALOGENO DE 2,5 BLANCO
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.200
$ 21.200
40141702
Grifos
100
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
100MTS DE CABLE LIBRE ALOGENO DE 2,5 ROJO
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.200
$ 21.200
40141702
Grifos
10
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
CAJAS CHUQUI
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
40141702
Grifos
9
Unidad no definida
Convenio de Ferreteria y materiales de construccion
CANALETAS DE 40MMX16MMX2MT
$ 1.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.634
$ 14.634
Total Neto
$ 222.162
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.211
TOTAL OC
$ 264.373
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.