Orden de Compra. Nº3946-464-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-194-COT21 LIMPIEZA Y REPARACION CANALETAS ESC SIGLO XXI "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-464-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-194-COT21 LIMPIEZA Y REPARACION CANALETAS ESC SIGLO XXI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación CALLE CHORRILLOS 46 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION), COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
Comuna Pichidegua
Impuesto 121809
Dirección de Envío de la Factura CALLE CHORRILLOS 46 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION), COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Felipe
Razón Social CRISTIAN FELIPE VALDES FLORES
R.U.T. 17.566.573-0
Sucursal Cristian Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadLIMPIEZA, REPRACION DE 103 MT LINEALES DE CANAL AGUAS LLUVIAS Y RETIRO DE 54.4 MT2 DE POLICARBONATO  $ 641.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.100 $ 641.100
Total Neto $ 641.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.809
TOTAL OC $ 762.909


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.566.573-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.