Orden de Compra. Nº3946-499-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (SS.GG)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-499-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (SS.GG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-56-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 91091,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141603
Planchas domésticas10UnidadPlanchas de Zinc de 3.60 largo EU35.  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
30141507
Aislamiento de tabla rígida6UnidadPlanchas de internit.  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTineta de pintura color blanco esmalte al agua.  $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTineta de pintura color verde esmalte al agua  $ 67.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.550 $ 67.550
26121540
Cable galvanizado50UnidadCables galvanizados color rojo.THNN N°14.  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
26121540
Cable galvanizado50UnidadCable instalacion monofasico color blanco.  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
39101608
Focos cialiticos3UnidadFocos led 25 watts.  $ 28.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
30102903
Pilares de metal15Unidadpilares de 50*50 EU2  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 479.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.092
TOTAL OC $ 570.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.