Orden de Compra. Nº3946-551-SE18 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN (Servicios generales)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-551-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN (Servicios generales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-91-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 34257,76
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidadgalon oleo  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
23171509
Soldadura2Unidadsoldadura  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidadlitros de diluyentes  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31211904
Brochas3Unidadbrochas 3"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
42311503
Rodillos de vendas2Unidadrodillos grande  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
27112905
Lata de aceite40Unidadlitros de aceite de linaza  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040
31161601
Pernos de anclaje12Unidadpernos coche 3/8*41/2  $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.828 $ 6.828
31162002
Clavos de sombrerete1Unidadclavo de techo  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
24121802
Latas de pintura o barniz3Unidadlitros de barniz  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.091 $ 11.091
31161504
Tornillos para metales400Unidadtornillos autoperforantes 11/2  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidadgalon anticorrosivo  $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
Total Neto $ 180.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.258
TOTAL OC $ 214.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.