Orden de Compra. Nº3946-561-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-503-COT25 Compra de servicios de transporte para el programa vínculos versión 18 y 19. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-561-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-503-COT25 Compra de servicios de transporte para el programa vínculos versión 18 y 19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525
Comuna Pichidegua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcos antonio
Razón Social MARCOS ANTONIO CASTRO RAMÍREZ
R.U.T. 8.840.200-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal marcos antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal3UnidadCompra de servicios de transporte para 25 usuarios del Programa Vínculos Acompañamiento Versión 18 para realizar talleres. Detalle: Traslado 1: día jueves 06/11/2025. Traslado 2: día jueves 20/11/2025. Traslado 3: día jueves 11/12/2025. (inicio actividad 15:30 PM, termino actividad 17:30 PM). Retirar desde sus hogares y trasladar a sede UCAM, Avenida Independencia#769. Detalle de Recorridos adjunto al sistema.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
20102301
Transportes de personal4UnidadCompra de servicios de transporte para 25 usuarios del Programa Vínculos Acompañamiento Versión 19 para realizar talleres. Detalle: Traslado 1: día martes 07/10/2025. Traslado 2: día martes 21/10/2025. Traslado 3: día martes 11/11/2025. Traslado 4: día martes 02/12/2025. (inicio actividad 15:30 PM, termino actividad 17:30 PM). Retirar desde sus hogares y trasladar a sede UCAM, Avenida Independencia#769. Detalle de Recorridos adjunto al sistema.   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 780.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.840.200-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.