Orden de Compra. Nº3946-59-SE15 "ORDEN DE COMPRA ID: 3946-247-LE14 CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Social centro madres temporeras)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-59-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID: 3946-247-LE14 CONVENIO SUMINISTRO COMPRA DE ABARROTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (Social centro madres temporeras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-247-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 3645,124464
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SARA
Razón Social SUPERMERCADO SARA CASTRO CESPEDESDES E.I.R.L.
R.U.T. 76.330.798-0
Sucursal SARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico12Unidadpapel Higuienico.  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.824
53131609
Protector solar6UnidadBloqueador.  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.950
53131608
Jabones4Unidadjabon liquido   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4UnidadClorinda gel   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.655
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidadalcohol gel.  $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.916
Total Neto $ 19.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.645
TOTAL OC $ 22.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.