Orden de Compra. Nº
3946-675-SE15
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ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (Servicios Generales)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-675-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (Servicios Generales)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
31017,5
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Reyes
Razón Social
JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T.
7.003.267-8
Sucursal
Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Unidad
Galón de pintura.-
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha.-
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
23231301
Rodillo alimentador
1
Unidad
Rodillo.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
Espátula.-
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
14121805
Papel bañado tratado con látex
2
Unidad
Galón Látex blanco.-
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas 4".-
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
25171708
Freno de disco
4
Unidad
Disco de corte.-
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
54101602
Collares
4
Unidad
Collares para mascotas perro.-
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31161722
Tuercas de unión
8
Unidad
Destorcedor.-
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
Ampolletas ahorro.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31161601
Pernos de anclaje
50
Unidad
Pernos de coche.-
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
27112801
Brocas
5
Unidad
Broca de fierro.-
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
39121410
Tableros de Bornes
3
Unidad
Terminal planza.-
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
39121407
Regletas de conexiones
3
Unidad
Terminal PVC 1/2.-
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
23131507
Tela para lijar
1
Unidad
Lija.-
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
1
Unidad
Vinilit.-
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
14111529
Rollos para télex
1
Unidad
Rollo de planza 1/2.-
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
23171510
Alambre soldador
3
kilogramo
Alambre.-
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
24101634
Sacos de cadena
12
Metro Lineal
Cadena.-
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
26121536
Cuerda de extensión
50
Metro Lineal
Lienza orilladora.-
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
Total Neto
$ 163.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.018
TOTAL OC
$ 194.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.