Orden de Compra. Nº3946-675-SE15 "ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (Servicios Generales)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-675-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE14 COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA (Servicios Generales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-115-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna Pichidegua
Impuesto 31017,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Reyes
Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T. 7.003.267-8
Sucursal Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadGalón de pintura.-  $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211904
Brochas1UnidadBrocha.-  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
23231301
Rodillo alimentador1UnidadRodillo.-  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadEspátula.-  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14121805
Papel bañado tratado con látex2UnidadGalón Látex blanco.-  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
31211904
Brochas2UnidadBrochas 4".-  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
25171708
Freno de disco4UnidadDisco de corte.-  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
54101602
Collares4UnidadCollares para mascotas perro.-  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31161722
Tuercas de unión8UnidadDestorcedor.-  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAmpolletas ahorro.-  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31161601
Pernos de anclaje50UnidadPernos de coche.-  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
27112801
Brocas5UnidadBroca de fierro.-  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
39121410
Tableros de Bornes3UnidadTerminal planza.-  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39121407
Regletas de conexiones3UnidadTerminal PVC 1/2.-  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
23131507
Tela para lijar1UnidadLija.-  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1UnidadVinilit.-  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111529
Rollos para télex1UnidadRollo de planza 1/2.-  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
23171510
Alambre soldador3kilogramoAlambre.-  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
24101634
Sacos de cadena12Metro LinealCadena.-  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
26121536
Cuerda de extensión50Metro LinealLienza orilladora.-  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 163.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.018
TOTAL OC $ 194.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.