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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3946-75-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS Y ARTICULOS CORPORATIVOS, FIESTA HOJA DEL CHOCLO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3946-15-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
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R.U.T. |
69.081.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
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R.U.T. |
69.081.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. |
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Comuna |
Pichidegua
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Impuesto |
39368 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DOS DISEÑO |
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Razón Social |
DOS DISEÑO & IMPRESIÓN SPA
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R.U.T. |
76.861.514-4 |
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Sucursal |
DOS DISEÑO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 40 | Unidad | tazón blanco con 1 logo institucional y un
logo fiesta de la hoja del choclo linea N°1 | |
$ 3.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.600
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$ 139.600
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82101501
| Letreros publicitarios | 40 | Unidad | bolsa ecológica con 1 logo institucional y 1
logo fiesta de la hoja de choclo linea N°6 | |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.600
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$ 67.600
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Total Neto
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$ 207.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.368
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$ 246.568
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.