Orden de Compra. Nº3946-75-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS Y ARTICULOS CORPORATIVOS, FIESTA HOJA DEL CHOCLO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-75-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS Y ARTICULOS CORPORATIVOS, FIESTA HOJA DEL CHOCLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3946-15-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.001.001 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
Comuna Pichidegua
Impuesto 39368
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOS DISEÑO
Razón Social DOS DISEÑO & IMPRESIÓN SPA
R.U.T. 76.861.514-4
Sucursal DOS DISEÑO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios40Unidadtazón blanco con 1 logo institucional y un logo fiesta de la hoja del choclo linea N°1  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600
82101501
Letreros publicitarios40Unidadbolsa ecológica con 1 logo institucional y 1 logo fiesta de la hoja de choclo linea N°6  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 207.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.368
TOTAL OC $ 246.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.