Orden de Compra. Nº3946-76-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-55-COT26 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-55-COT26Compra de servicios de transporte para usuarios del programa vínculos."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3946-76-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-55-COT26 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-55-COT26Compra de servicios de transporte para usuarios del programa vínculos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 69.081.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
Comuna Pichidegua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcos antonio
Razón Social MARCOS ANTONIO CASTRO RAMÍREZ
R.U.T. 8.840.200-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal marcos antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados3UnidadServicios de transporte para 30 personas. Dia 1 jueves 12/03/2026 retiro desde sus hogares hasta la sede UCAM para iniciar la actividad a las 15:30 horas, regreso a sus hogares a las 18:00 horas. Dia 2 miércoles 26/03/2026 retiro desde sus hogares hasta la sede UCAM para iniciar la actividad a las 15:30 horas, regreso a sus hogares a las 18:00 horas. Dia 3 miércoles 29/04/2026 retiro desde sus hogares hasta la sede UCAM para iniciar la actividad a las 15:30 horas, regreso a sus hogares a las 1  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 390.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.840.200-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.