Orden de Compra. Nº
3946-970-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-57-LQ18 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (Transito)
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pichidegua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-970-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-57-LQ18 CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DEL HOGAR (Transito)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Independencia 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3946-970-SE18 del sistema Presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Pichidegua
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
Comuna
Pichidegua
Impuesto
47524,51
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Casa Reyes
Razón Social
JOSE ALEJANDRO REYES SOTO
R.U.T.
7.003.267-8
Sucursal
Casa Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Unidad
pastas soldar 60grs
$ 1.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.932
23131507
Tela para lijar
2
Unidad
lija para metal 80gr pliego
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 638
$ 638
23171509
Soldadura
2
Unidad
soldadura estaño
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
40142108
Tubería de bronce
2
Unidad
copla 1" *1/2 cobre
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
codo bronce HI 1/2
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
codos bronce 1"
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
40141701
Desagües
1
Unidad
desagües de lavamanos con rebalse cromado
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
40141702
Grifos
1
Unidad
sifon lavamanos salida 40
$ 3.947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.947
$ 3.947
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
codo bronce 1/2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31231302
Tubería de cobre
2
Unidad
cañería cobre 1/2
$ 3.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.162
$ 6.162
40141702
Grifos
2
Unidad
llave angular con flexible
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
40141702
Grifos
1
Unidad
llave manomando lavatorio
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.756
$ 11.756
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad
copla red 50*40
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
27112402
Uñetas
1
Unidad
uñetas lavaorio
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
30181511
Inodoros
2
Unidad
sala de baño a 20cm
$ 92.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.874
$ 184.874
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
silicona blanco 300ml
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
31181601
Sellos de plástico
2
Unidad
sello antifugas
$ 2.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.870
$ 5.870
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
pernos anclaje wc
$ 2.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.284
$ 5.284
Total Neto
$ 250.129
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.525
TOTAL OC
$ 297.654
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.