Orden de Compra. Nº
3947-1010-SE22
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ALIMENTOS ESPECIALES VELATORIO ASIST SOCIAL10035
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3947-1010-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS ESPECIALES VELATORIO ASIST SOCIAL10035
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Juana
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Facturación
YUNGAY N° 125 SANTA JUANA
Comuna
Santa Juana
Impuesto
6870,4
Dirección de Envío de la Factura
YUNGAY N° 125 SANTA JUANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIO
Razón Social
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
R.U.T.
76.169.243-7
Sucursal
MARIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Bolsa
GALLETAS FRUNA PEPA COCO DE KILO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.522
50181909
Galletas saladas
2
Bolsa
GALLETAS FFRUNA GOTERON DE KILO
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.352
$ 4.352
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Bolsa
CARAMELOS RELLENOS FRUTALES ARCOR 500 GRS
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.016
$ 4.016
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Bolsa
VASOS DESECH TRANSP DE 300 CC DE 50 UNID
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
50201710
Té de hierbas
1
Caja
CAJA DE TE DE 50 BOLS SUPREMO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
TARRO DE CAFE MONTERREY DE 170 GRS
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.698
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
AZUCAR IANSA POR KILO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
50202311
Bebidas
2
Pack
BEBIDAS DESECH LINEA COCA COLA 3X3 LITROS
$ 5.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.908
$ 10.908
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
PAPEL NOVA CLASICA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
Total Neto
$ 36.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.870
TOTAL OC
$ 43.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.