Orden de Compra. Nº3947-1010-SE22 "ALIMENTOS ESPECIALES VELATORIO ASIST SOCIAL10035"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-1010-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESPECIALES VELATORIO ASIST SOCIAL10035
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 SANTA JUANA
Comuna Santa Juana
Impuesto 6870,4
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 SANTA JUANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO
Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD
R.U.T. 76.169.243-7
Sucursal MARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos2BolsaGALLETAS FRUNA PEPA COCO DE KILO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
50181909
Galletas saladas2BolsaGALLETAS FFRUNA GOTERON DE KILO  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.352
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaCARAMELOS RELLENOS FRUTALES ARCOR 500 GRS  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2BolsaVASOS DESECH TRANSP DE 300 CC DE 50 UNID  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
50201710
Té de hierbas1CajaCAJA DE TE DE 50 BOLS SUPREMO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50201709
Café instantáneo2TarroTARRO DE CAFE MONTERREY DE 170 GRS  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoAZUCAR IANSA POR KILO  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
50202311
Bebidas2PackBEBIDAS DESECH LINEA COCA COLA 3X3 LITROS  $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908
14111703
Toallas de papel2RolloPAPEL NOVA CLASICA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
Total Neto $ 36.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.870
TOTAL OC $ 43.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.