Orden de Compra. Nº3947-1042-AG23 "ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE AUTOCONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-1042-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 123100,84002
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carolina andrea
Razón Social CAROLINA ANDREA GUTIÉRREZ GALLEGOS
R.U.T. 13.800.457-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carolina andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171603
Abono fosfático20SacoDE 25 KILOS DE MEZCLA AGRICOLA 5-25-20(N-P-K)  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.740 $ 369.748
10171601
Abono nitrogenado4SacoDE 25 KILOS DE FERTILIZANTES SUPER FOSFATO TRIPLE  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.032 $ 84.034
10171602
Abono potásico7SacoDE 25 KILOS DE SALITRE POTÁSICO 15-0-14 (N-P-K)  $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.117 $ 194.118
Total Neto $ 647.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.101
TOTAL OC $ 771.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.800.457-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.