Orden de Compra. Nº3947-109-AG26 "ARTICULOS QUE SERAN DESTINADOS AL TEATRO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-109-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS QUE SERAN DESTINADOS AL TEATRO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 301625
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO ANTONIO
Razón Social PADILLA PUBLICIDAD LTDA.
R.U.T. 76.331.545-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBERTO ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles1UnidadESCUDI I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA- MATERIALIDAD METAL , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . ESCUDI I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA- MATERIALIDAD METAL , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . $ 889.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.000 $ 889.000
60111301
Bloques de letras o números25UnidadLETRAS PLANAS EN MATERIALIDAD METAL " TEATRO MUNICIPAL DE SANTA JUANA" , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . LETRAS PLANAS EN MATERIALIDAD METAL " TEATRO MUNICIPAL DE SANTA JUANA" , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . $ 27.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.500 $ 698.500
Total Neto $ 1.587.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.625
TOTAL OC $ 1.889.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.