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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-109-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS QUE SERAN DESTINADOS AL TEATRO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
301625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROBERTO ANTONIO |
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Razón Social |
PADILLA PUBLICIDAD LTDA.
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R.U.T. |
76.331.545-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROBERTO ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 1 | Unidad | ESCUDI I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA- MATERIALIDAD METAL , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . | ESCUDI I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA- MATERIALIDAD METAL , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . |
$ 889.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 889.000
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$ 889.000
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60111301
| Bloques de letras o números | 25 | Unidad | LETRAS PLANAS EN MATERIALIDAD METAL " TEATRO MUNICIPAL DE SANTA JUANA" , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . | LETRAS PLANAS EN MATERIALIDAD METAL " TEATRO MUNICIPAL DE SANTA JUANA" , VER ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS . |
$ 27.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 698.500
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$ 698.500
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Total Neto
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$ 1.587.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 301.625
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$ 1.889.125
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.