Orden de Compra. Nº3947-113-AG26 "INSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGUE PRIMERA FERIA DE SAN VALENTIN, PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE SANTA JUANA COMPRA ÁGIL: 3947-123-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-113-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGUE PRIMERA FERIA DE SAN VALENTIN, PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE SANTA JUANA COMPRA ÁGIL: 3947-123-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 87400
Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA
Razón Social MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA
R.U.T. 8.083.640-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1GlobalINSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGUE PRIMERA FERIA DE SAN VALENTIN, PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE SANTA JUANA COMPRA ÁGIL: 3947-123-COT26 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3947-113-AG26 DIRIGIDA A MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZAINSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGUE PRIMERA FERIA DE SAN VALENTIN, PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE SANTA JUANA COMPRA ÁGIL: 3947-123-COT26 ORDEN DE COMPRA CODIGO: 3947-113-AG26 DIRIGIDA A MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.400
TOTAL OC $ 547.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.083.640-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.