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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-113-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA ALBERGES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Santa Juana |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YUNGAY N° 125 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
200614,453759 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN GUILLERMO |
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Razón Social |
MINIMARKET JUAN MEDINA CARTES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.787.813-3 |
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Sucursal |
JUAN GUILLERMO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152010
| Termos domésticos | 1 | Unidad no definida | 02 UND TERMOS PARA AGUA CALIENTE
01 UND ALARGADOR DE 5MTS
01 UND ALARGADOR DE 1 MTS | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 79.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.857
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$ 79.857
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad no definida | 01 CAJA DE LAPIZ PASTA 50 UND | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605
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$ 12.605
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Unidad | 100 UND TOALLA PERSONAL GRANDE
1000 UND VASOS PLASTICOS
100 UND VASOS TERMICOS
900 UND VASOS DE CARTON
100 UND MAQUINAS DE AFEITAR
21 UND PAQ. BOLSAS DE BASURA
10 UND PAQ. BOLSAS DE BASURA GRANDE
100 UND VASOS DE PLUMAVIT | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 963.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 963.403
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$ 963.403
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Total Neto
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$ 1.055.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 200.614
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$ 1.256.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.