Orden de Compra. Nº3947-113-SE23 "UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA ALBERGES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-113-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-02-2023
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO E INSUMOS PARA ALBERGES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 200614,453759
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN GUILLERMO
Razón Social MINIMARKET JUAN MEDINA CARTES E.I.R.L.
R.U.T. 76.787.813-3
Sucursal JUAN GUILLERMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos1Unidad no definida02 UND TERMOS PARA AGUA CALIENTE 01 UND ALARGADOR DE 5MTS 01 UND ALARGADOR DE 1 MTSSEGÚN COTIZACIÓN $ 79.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.857 $ 79.857
44121701
Lápiz pasta1Unidad no definida01 CAJA DE LAPIZ PASTA 50 UNDSEGÚN COTIZACIÓN $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
47121701
Bolsas de basura1Unidad100 UND TOALLA PERSONAL GRANDE 1000 UND VASOS PLASTICOS 100 UND VASOS TERMICOS 900 UND VASOS DE CARTON 100 UND MAQUINAS DE AFEITAR 21 UND PAQ. BOLSAS DE BASURA 10 UND PAQ. BOLSAS DE BASURA GRANDE 100 UND VASOS DE PLUMAVITSEGÚN COTIZACIÓN $ 963.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.403 $ 963.403
Total Neto $ 1.055.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.614
TOTAL OC $ 1.256.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.